【来源】: 办公室 | 2024-03-14
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责
北京青少年网络文化发展中心是经市编办批准成立的团市委直属正处级全额拨款事业单位(京编办事[2011]61号)。
根据北京共青团工作需要,中心的主要职责包括:一是承担北京共青团新媒体宣传工作;二是开展北京互联网企业团建工作;三是承担青少年网络文化调查研究相关工作。
(二)机构设置情况
中心下设综合办公室、策划采编部、联络服务部、研究培训部、技术支持部等共5个部门。
(三)人员编制及实有情况
北京青少年网络文化发展中心单位行政编制0人,实有人数0人;事业编制30人,实有人数25人;其他人员0人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1002.20万元,比2023年年初预算数898.36万元增加103.84万元,增长11.56%。主要原因是部分团市委本级项目预算本年度调整至本单位执行。
(一)本年财政拨款收入1002.20万元
1.一般公共预算拨款收入1002.20万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1002.2万元,比2023年年初预算数898.36万元增加103.84万元,增长11.56%。主要原因是部分团市委本级项目预算本年度调整至本单位执行。
(一)基本支出。基本支出预算890.82万元,占总支出预算88.89%,比2023年年初预算数836.16万元增加54.66万元,增长6.54%。
(二)项目支出。项目支出预算111.38万元,比2023年年初预算数62.20万元增加49.18万元,增长79.07%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京青少年网络文化发展中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本单位1个单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算0.34万元,与2023年持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,与2023年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.34万元,与2023年年初预算数0.34万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,包括:公务用车购置费2024年预算数0万元,与2023年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数0万元,其中:公务用车燃油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数0万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2024年北京青少年网络文化发展中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2024年北京青少年网络文化发展中心政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2024年,北京青少年网络文化发展中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算111.38万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2023年底,北京青少年网络文化发展中心共有车辆0台,共计0万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2024年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
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