【来源】: 办公室 | 2025-03-07
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京青少年社会工作服务中心为团市委直属正处级全额拨款公益一类事业单位。
北京青少年社会工作服务中心的主要职责为:承担本市社区青年工作阵地建设、青少年事务社会工作者队伍建设等辅助性、事务性工作,组织开展青少年社会工作调查研究、培训交流以及有关活动等。
(二)机构设置情况
北京青少年社会工作服务中心内设四个科室,分别为综合办公室、事业发展部、队伍建设部、联络服务部。
(三)人员编制及实有情况
北京青少年社会工作服务中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制27人,实有人数23人;其他人员0人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算915.99万元,比2024年年初预算数883.28万元增加32.71万元,增长3.70%。主要原因是2025年本单位实有人数较上年增加,相关基本经费预算有所增长。
(一)本年财政拨款收入915.99万元
1.一般公共预算拨款收入915.99万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
(三)上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算915.99万元,比2024年年初预算数883.28万元增加32.71万元,增长3.70%。主要原因是2025年本单位实有人数较上年增加,相关基本经费预算有所增长。
(一)基本支出。基本支出预算796.49万元,占本年支出预算86.95%,比2024年年初预算数751.56万元增加44.93万元,增长5.98%。
(二)项目支出。项目支出预算119.49万元,比2024年年初预算数131.72万元减少12.23万元,下降9.28%。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京青少年社会工作服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0.28万元,与2024年持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.28万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数0.00万元,与2024年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京青少年社会工作服务中心政府采购预算总额0.90万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.90万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京青少年社会工作服务中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位本年预算项目2个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算119.49万元,占本单位本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京青少年社会工作服务中心共有车辆0台,共计0.00万元;单位价值50万元以上的设备0台(套)、共计0.00万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2025年度单位预算报表
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